审计局局长
职位描述
岗位职责:
1.负责本行内部审计管理,审查评价并督促改善本行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果。
2.负责本行内部审计体系建设,组织制定并实施内部审计章程、审计工作流程、作业标准、职业道德规范等内部审计制度,确保内部审计体系健全、合理、有效。
3.负责制定并组织实施中长期审计规划和年度审计计划,定期向董事会报告审计工作,监督整改审计发现、揭示的重大问题和风险,对内部审计的整体质量负责。
4.审查、评价本行内部控制、合规管理、风险管理及风险评估的健全性、合理性和有效性,确保本行内部审计的有效性,使有关管理措施落实到相关的每一个内设机构和分支机构。
5.组织专业培训,提高本行审计人才队伍的专业技能。
6.履行内部审计其他相关工作。
申请条件:
1.具有丰富的审计、财务工作经验,熟悉商业银行管理框架、盈利模式、内控制度及监管规定。具有大型金融机构审计或财会部门负责人任职经历者优先。
2.具有10年及以上企业经营管理工作相关的经历,从事财务、会计或审计相关工作6年及以上(其中从事金融工作2年及以上)。
3.年龄原则上在48周岁及以下,特别优秀者可适当放宽。
4.具有全日制教育本科及以上学历并取得相应学位。海外院校留学归国人员所获学历(学位)应当取得国家教育部的学历(学位)认证。
5.取得国家或国际认可的审计专业技术高级职称(或通过国家或国际认可的会计、审计专业技术资格考试)。
6.无不良从业记录。
7.无中国邮政储蓄银行规定的任职回避情形。