总行审计部授信业务审计科负责人
职位描述
职位描述
1、负责组织编制授信、资管、贸金、信用卡等审计业务的相关制度流程、审计模型和审计产品,更新审计系统中相关业务等需求,负责内部审计业务交流和培训;
2、根据部门年度工作重点和总经理室的要求,组织拟订年度(季度)审计工作计划并落实;负责科室团队管理、执行审计纪律;
3、负责组织对全行授信、资管、贸金、信用卡等资产业务实施项目审计,审计监督相关业务、机构的内控与风险管理有效性,并定期汇总分析报告;
4、负责组织项目主审人员编制审计方案,提出审计方法、明确审计要点,组织开展非现场数据收集及分析,推动审计项目资源的有效整合;
5、负责跟踪审计项目整改及违规问责落实,推动审计成果应用;做好与总行及分支行相关职能部室的日常沟通,提供必要的审计咨询服务。
任职要求
1、35岁周岁以下;金融、经济、数学、审计相关专业全日制硕士及以上学历;
2、5年以上公司授信业务审查、检查岗位经验优先;熟悉资管、贸金、信用卡等业务,能熟练运用本行CIMS、PLS等授信业务相关管理系统和分析系统;
3、持有职业资格证书(CPA、CIA、审计师证书等),或其他相应的职业资格证书者优先;
4、具备较强的沟通、文字表达和数据分析能力;具有团队意识和创新能力,抗压能力强,能够适应出差要求;有良好的职业道德素养。
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