助理审计经理
职位描述
职位信息
(1)在审计、审查工作上提供工作计划或协助编写及更新个别审计项目的审计程序;
(2)评估/分析内控流程,审查运作上之效率及衡量现有运作,评价内控的有效性;
(3)遵循内部审计工作的既定政策与程序,监控已计划之审计工作的成效及确保审计工作均按既定的审计程序执行;
(4)评估、了解各类业务风险,并识别潜在风险及须关注的控管需要,以决定审计检查范围及审计重点之所在;
(5)评估各项业务操作系统及内部控管制度的有效性及效率性;
(6)记录所完成的审计工作,取得必需的审计凭证及对异常事情的解释,并为每次审计建立和保持完整档案记录;确保已完成的审计工作的完整性,包括审计工作记录和已取得的审计凭证的足够性及适当性;
(7)与被审计部门、单位负责人员及负责管理层讨论审计发现问题及其结果;报告审计发现问题事项、内控弱点及提出改进建议,跟进对审计评议的反馈;
(8)对本行反洗钱内控体系的有效性进行定期评估,定期对本行反洗钱工作进行审计;
(9)遵守本行金融犯罪风险管理相关制度,维持高度的职业道德水准。一旦发现任何内部或外部的不诚实行为或犯罪行为,及时向部门主管进行报告。
(10)对审计发现的问题,应定期跟进相关部门、分支机构整改落实情况并获取相关整改材料;
(11)执行其上司指派之其他工作。
岗位要求:
(1)专业水平。需具备本科以上学历,掌握与银行审计相关的专业知识,金融相关法律法规及内部控制制度。持有CPA/CIA等资格证书优先考虑。
(2)从业经验。至少需具有两年以上审计工作经验。
(3)道德准则。具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守,且无不良记录。