内核岗
职位描述
工作职责:
1)根据法律法规和监管政策要求,结合公司业务发展战略,协助公司和部门拟订公司所开展业务的内核相关制度,经批准后实施;
2)根据相关法律法规及公司有关规定,在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上,结合项目质量控制报告,重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求,尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的,提出书面反馈意见;
3)根据相关法律法规及公司有关规定,对以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件进行审核;
4)根据相关法律法规及公司有关规定,对内核意见的答复、落实情况进行审核,确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实并在审批流程中发表明确结论性意见;
5)根据内核会议讨论审核情况,草拟内核审核报告;
6)根据相关法律法规及公司有关规定,针对项目组尽调和核查工作开展情况进行开展问核工作;
7)根据相关法律法规及公司有关规定,协助组织内核委员会会议、送达有关审核材料、负责内核会议记录、内核委员参会情况记录等;
8)根据相关法律法规及公司有关规定,负责安排对项目组提交内核部门审核的文件进行临时保管;整理并收集内核工作文件,以满足公司档案管理要求;
9)根据相关法律法规及公司有关规定,配合内核工作需要提供相关项目统计数据,以提高内核工作效率;
10)负责部门职责范围内的监管平台信息维护工作;
11)完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1)硕士研究生及以上学历,金融、经济、财会、法律、管理、理工类等各类专业。行业经验丰富且综合条件优越者学历可放宽至本科;
2)具有5年(硕士毕业)或6年(本科毕业)以上股(债)权融资、并购重组、固定收益、质控、内核、审计、律师及其他金融行业工作经验等,综合条件优越者可适当放宽;
3)具有良好的职业道德、较强的责任心、团队协作能力、沟通协调能力,正直诚信;
4)通过中国注册会计师考试、国家司法考试或保荐代表人资格考试。