稽核审计岗
职位描述
岗位职责:
1、协助拟定审计相关的各项规章制度、管理办法和工作流程并执行;
2、根据年度内部审计计划及部门工作安排,实施审计项目;
3、对审计项目做好质量控制,提出审计评价,发表意见及建议;
4、对审计结果进行后续跟踪,督促被审计单位及时整改,确保审计意见得到有效落实;
5、做好与其他岗位的协同配合,做好其他与本岗位相关的各项工作,办理领导交办的其他工作。
任职资格:
1、全日制硕士研究生以上学历,如取得CPA、CFA三级、律师等证书及优秀者可适当放宽至本科;经济、金融、财会、计算机等相关专业优先;有证券从业人员资格、CPA、CIA、CFA资格或上述资格有通过数门科目优先;
2、拥有3年以上券商或知名会计师事务所内部审计、风险管理工作经验,或3年以上证券行业从业经验。有投行、场外、固收、机构等业务条线工作经验的优先考虑且工作年限可以适度放宽;
3、有较强的文字处理能力、人际沟通能力及团队合作意识。