内审经理
职位描述
岗位职责:
1、负责制定并执行公司内部审计工作制定、流程、工作计划及具体的审计方案。
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实。
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内部审核报告。
4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务情况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、完成领导交代其他任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业优先,具备较好的持续学习能力;
2、5年以上内审会计事务所审计工作经验,对内控、风险管理有较深的理解,有大型企业或上市公司内审、内控经验者优先;
3、有在会计师事务所审计经验者优先;具有内部审计岗位工作经验优先;
4、具有CPA资格证优先考虑;
5、了解国家财务政策、会计法规,税务法规和相关税收政策;
6、具有良好的职业操守,富有团队精神,可接受出差。