监察稽核岗
职位描述
1.岗位职责:
(1)制定内审/稽核工作计划,编制内审/稽核工作具体操作流程及指引;
(2)落实内审/稽核工作计划或公司交办的各项例行和专项内审/稽核工作;
(3)实施推动内审/稽核工作、后续整改按进度完成,把控工作质量;
(4)协调内审/稽核团队内部工作分工和与被审计/稽核单位的关系,督导各项程序的执行,汇总结果,撰写报告;
(5)接收公司举报投诉,组织开展调查并组织进行专项内审/稽核项目;
(6)推动完善公司公司制度体系,定期开展制度评估,日常进行制度审核;推动制定/优化公司管理流程、各部门各业务条线业务流程,确保公司流程科学、合理、高效并风险可控;
2.任职要求:
1.硕士及以上学历,审计、金融、财务、法律、IT等相关专业优先;
2.至少2年以上审计工作经验,有同业类似岗位工作经验或会计师事务所金融企业审计工作经验者优先;
3.熟悉公募基金行业,熟悉内部稽核、风险管理、内部审计等领域;
4.具备注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师等专业相关职业资格者优先;
5.具备良好的道德品质和职业操守,善于沟通协调,工作态度端正。