
一、岗位职责
1、负责组织开展公司治理、股权投资、关联交易、并表管理、投资子公司等业务的审计项目;组织开展对村镇银行及投资子公司主要负责人的经济责任审计;开展消费者权益保护、发展战略执行情况等公司治理层面的审计,对相关业务内控与风险管理有效性进行审计评价。
2、负责跟踪相关业务监管政策变化,提出审计方法、审计要点,开展非现场数据收集及分析,编写审计模型和审计手册。
3、负责跟踪审计项目整改及违规问责落实情况,并推动审计成果应用。
4、负责组织做好与总行相关职能部室及分支行等对口单位的日常沟通与联系,并提供必要的审计咨询服务。
5、负责对分支机构开展日常监测,定期形成风险评估报告;维护并持续更新问题词条、分析指标、审计模型及查询查证线路等需求,落实现场核查任务;开展内部审计业务交流和培训。
6、认同审计文化,执行审计纪律。(求职招聘)
二、任职要求
1、年龄30岁(含)以下,金融、财务、会计、审计相关专业本科以上学历,熟练掌握相关专业知识、审计工具理论。
2、3年以上银行从业经历,熟悉银行公司治理、股权投资、关联交易等业务;持有职业资格证书(CPA、CIA等)或其他相应的资格证书者优先。
3、具备一定的审计沟通与文字表达能力、研究分析能力和数据统计、计算机基础。
4、具备敬业精神、团队意识和创新能力,热忱进取,具有良好的个人品质和职业道德,诚实守信,无不良从业记录;身体健康,能够承担较大工作压力,适应高频率出差。(求职招聘网)
三、本文总结
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